Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BELLA GRÁFICA INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICA LT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3232 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS
Finalidade: BLOCO DE RECEITUARIO PARA NUTRICIONISTA |
40,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS
Finalidade: BLOCO DE RECEITUARIO PARA NUTRICIONISTA |
200,00 |
|
|
13/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5982; |
|
200,00 |
|
20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3232/2024
BELLA GRÁFICA INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICA LTDA - 7060 |
|
|
200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.