Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
Número do empenho: | 3243 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | materias diversos, disco de cortye, porcas, arruelas, desingripante, arame de solda, pano de limpeza, hs bond, rebolo de ferro, silicone. Finalidade: Materiais para utilização na oficina mecanica para manutenção de maquinas, equipamentos e veiculos. | 1.823,65 | 1.823,65 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/04/2024 | materias diversos, disco de cortye, porcas, arruelas, desingripante, arame de solda, pano de limpeza, hs bond, rebolo de ferro, silicone. Finalidade: Materiais para utilização na oficina mecanica para manutenção de maquinas, equipamentos e veiculos. | 1.823,65 | ||
19/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/390089; | 1.823,65 | ||
23/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3243/2024 - REF. ABRIL/2024 COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA - 1629 | 1.801,76 | ||
23/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3243/2024 | 21,89 | ||
TOTAL | 1.823,65 | 1.823,65 | 1.823,65 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/04/2024 | 21,89 | 3989/2024 | Lançada |
TOTAL | 21,89 |