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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATOZO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3277 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 MASSA PARA BISCUIT - MASSA PARA BISCUIT 15,90 95,40
4.00 MASSA PARA BISCUIT 28,90 115,60
1.00 MASSA PARA BISCUIT 32,90 32,90
8.00 MASSA PARA BISCUIT 4,90 39,20
1.00 GLICERINA 32,90 32,90
2.00 MOLDE DE SILICONE 33,90 67,80
3.00 MOLDEN 39,90 119,70
1.00 TINTA METAL 16,90 16,90
1.00 VIRA MATE 9,90 9,90
2.00 PINCEL MARCADOR 5,90 11,80
1.00 CORTADOR 16,90 16,90
170.00 CANELA/PALAVRA 2,50 425,00
1.00 FLORES/ACRÍLICOS DIVERSOS 1,90 1,90
1.00 CORANTE D/CORES 13,90 13,90
2.00 ENFEITE - ENFEITE 9,90 19,80
1.00 MOLDEN SABONETE 24,90 24,90
1.00 CORANTE D/CORES 4,90 4,90
1.00 ENFEITE Finalidade: MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA OFICINA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. 15,90 15,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 MASSA PARA BISCUIT - MASSA PARA BISCUIT MASSA PARA BISCUIT MASSA PARA BISCUIT MASSA PARA BISCUIT GLICERINA MOLDE DE SILICONE MOLDEN TINTA METAL VIRA MATE PINCEL MARCADOR CORTADOR CANELA/PALAVRA FLORES/ACRÍLICOS DIVERSOS CORANTE D/CORES ENFEITE - ENFEITE MOLDEN SABONETE CORANTE D/CORES ENFEITE Finalidade: MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA OFICINA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. 1.065,30
11/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/6209; 1.065,30
TOTAL 1.065,30 1.065,30 0,00
SALDO A PAGAR 1.065,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.