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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3569 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESISTENCIA CX EVAP MERCED AXOR Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO CAMINHÃO MB ATEGO 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 RESISTENCIA CX EVAP MERCED AXOR Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO CAMINHÃO MB ATEGO 240,00
24/04/2024 Conforme DANFE Nº 000/4341; 240,00
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.