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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3623 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 0,00 91,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 INSS FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 91,61
25/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2024 91,61
16/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3623/2024 INSS - 3088 91,61
TOTAL 91,61 91,61 91,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.