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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3627 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: IPERGS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
IPE PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 0,00 316,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 IPE PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 316,36
25/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2024 316,36
07/05/2024 Pagamento de Empenho 3627/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 316,36
TOTAL 316,36 316,36 316,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.