Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3633 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR |
0,00 |
893,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR |
893,43 |
|
|
25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2024 |
|
893,43 |
|
17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3633/2024
FGTS - 3358 |
|
|
893,43 |
TOTAL |
893,43 |
893,43 |
893,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.