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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FGTS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3633 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 0,00 893,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 893,43
25/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2024 893,43
17/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3633/2024 FGTS - 3358 893,43
TOTAL 893,43 893,43 893,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.