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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3634 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 0,00 1.310,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 1.310,53
25/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2024 1.310,53
16/05/2024 Pagamento de Empenho 3634/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.310,53
TOTAL 1.310,53 1.310,53 1.310,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.