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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMÃOS KORF E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3643 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 PEÇAS DIVERSAS - ELETRODO XYRON 40,00 1.120,00
1.00 SOLDA BLOCO ACABAMENTO 600,00 600,00
4.00 PONTA MONTADA 35,00 140,00
3.00 LIXA FLAP Finalidade: Peças para reparo do motor carregadeira POWER ZZ 15,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 PEÇAS DIVERSAS - ELETRODO XYRON SOLDA BLOCO ACABAMENTO PONTA MONTADA LIXA FLAP Finalidade: Peças para reparo do motor carregadeira POWER ZZ 1.905,00
29/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/321; 1.905,00
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3643/2024 IRMÃOS KORF E CIA LTDA ME - 6247 1.905,00
TOTAL 1.905,00 1.905,00 1.905,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.