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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3691 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT. PORTARIA Nº 3689/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 25 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
356.00 CAFÉ SOLÚVEL 190 GR 18,99 6.760,44
534.00 ÓLEO DE SOJA 900 ML 6,86 3.663,24
712.00 MACARRÃO OU ESPAGUETE 500 GR 5,42 3.859,04
623.00 ESCOVA DENTAL MACIA 4,33 2.697,59
801.00 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL C/ 2 LÂMINAS 3,86 3.091,86
178.00 LENÇO UMEDECIDO 7,00 1.246,00
89.00 DESINFETANTE 500 ML 5,16 459,24
178.00 ÁGUA SANITARIA 1 L 3,99 710,22
267.00 ESPONJA DE LOUÇA 1,49 397,83
89.00 RODO 40 CM 10,99 978,11
89.00 VASSOURA DE NYLON 12,95 1.152,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 CAFÉ SOLÚVEL 190 GR ÓLEO DE SOJA 900 ML MACARRÃO OU ESPAGUETE 500 GR ESCOVA DENTAL MACIA APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL C/ 2 LÂMINAS LENÇO UMEDECIDO DESINFETANTE 500 ML ÁGUA SANITARIA 1 L ESPONJA DE LOUÇA RODO 40 CM VASSOURA DE NYLON 25.016,12
14/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/114; 14.282,72
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3691/2024 VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME - 1052 14.282,72
27/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/116; 10.733,40
27/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3691/2024 VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME - 1052 10.733,40
TOTAL 25.016,12 25.016,12 25.016,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.