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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3719 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 VULGANIZAÇÃO PNEU 275/80 R22.5 Finalidade: Vulcanização pneu caminhão 197,00 1.773,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 VULGANIZAÇÃO PNEU 275/80 R22.5 Finalidade: Vulcanização pneu caminhão 1.773,00
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/355; 532,00
10/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/0419; 1.241,00
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3719/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 1.773,00
TOTAL 1.773,00 1.773,00 1.773,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.