Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3771 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
48 PCT COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5C22 FIOS
PCT COM 500UND
50 FITA MICROPOROSA 25 CM X 10M
P/ UBS |
1.736,30 |
1.736,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
48 PCT COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5C22 FIOS
PCT COM 500UND
50 FITA MICROPOROSA 25 CM X 10M
P/ UBS |
1.736,30 |
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30/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/35718; |
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1.736,30 |
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17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3771/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
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1.736,30 |
TOTAL |
1.736,30 |
1.736,30 |
1.736,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.