Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3773 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EXAMES LABORATORIAIS
Finalidade: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS 04/24 |
14.979,03 |
14.979,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
EXAMES LABORATORIAIS
Finalidade: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS 04/24 |
14.979,03 |
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30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/114; |
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14.979,03 |
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09/05/2024 |
estornado para ser empenhado em dotação do CO 3110 |
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-14.979,03 |
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09/05/2024 |
estornado para ser empenhado em dotação do CO 3110 |
-14.979,03 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
30/04/2024 |
1.647,69 |
4461/2024 |
A Lançar |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
30/04/2024 |
748,95 |
4461/2024 |
A Lançar |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/04/2024 |
179,75 |
4461/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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2.576,39 |
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