Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ASSOC HOSPITALAR COMUN BENEF DE NONOAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3786 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2024 |
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR |
300,00 |
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07/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17523; |
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300,00 |
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15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3786/2024
ASSOC HOSPITALAR COMUN BENEF DE NONOAI - 6339 |
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300,00 |
22/05/2024 |
erro retorno de ted |
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-300,00 |
24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3786/2024
ASSOC HOSPITALAR COMUN BENEF DE NONOAI - 6339 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.