Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3825 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUMINARIA LED - PAINEL LED 24W 6400K SOB
1440lm
Finalidade: PAINEL LED 24W 6400K SOB
1440lm |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2024 |
LUMINARIA LED - PAINEL LED 24W 6400K SOB
1440lm
Finalidade: PAINEL LED 24W 6400K SOB
1440lm |
30,00 |
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09/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/781; |
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30,00 |
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15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2024
LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 6659 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.