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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3827 Data de lançamento: 09/05/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.02 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais na Área Médica – Clínica Médica especializada em Ginecologia, a serem prestados obrigatoriamente junto ao Município de Barra do Rio Azul, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos inerentes à área de habilitação/especialização, com carga horária de 08 (oito) horas semanais. 8.394,10 92.538,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2024 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais na Área Médica – Clínica Médica especializada em Ginecologia, a serem prestados obrigatoriamente junto ao Município de Barra do Rio Azul, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos inerentes à área de habilitação/especialização, com carga horária de 08 (oito) horas semanais. 92.538,24
09/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4437; 8.266,12
09/05/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 3827/2024, 2128 - CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA 179,37
10/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3827/2024 CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA - 2128 8.086,75
31/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/4469; 8.266,12
31/05/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 3827/2024, 2128 - CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA 179,37
07/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3827/2024 CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA - 2128 8.086,75
18/06/2024 RESCISÃO DE CONTRATO -76.006,00
TOTAL 16.532,24 16.532,24 16.532,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 09/05/2024 179,37 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 31/05/2024 179,37 Lançada
TOTAL   358,74