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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3846 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS AUTONOMOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INSS REF ABRIL DIFERENÇA ENTRE 8% E 20% DO INSS - DESONERAÇÃO 12.325,80 12.325,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 INSS REF ABRIL DIFERENÇA ENTRE 8% E 20% DO INSS - DESONERAÇÃO 12.325,80
10/05/2024 INSS REF ABRIL DIFERENÇA ENTRE 8% E 20% DO INSS - DESONERAÇÃO 12.325,80
16/05/2024 Pagamento de Empenho 3846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.325,80
TOTAL 12.325,80 12.325,80 12.325,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.