Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3848 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INSS REF ABRIL - DIFERENÇA ENTRE 8% E 20% - DESONERAÇÃO DA FOLHA |
7.115,64 |
7.115,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2024 |
INSS REF ABRIL - DIFERENÇA ENTRE 8% E 20% - DESONERAÇÃO DA FOLHA |
7.115,64 |
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10/05/2024 |
INSS REF ABRIL - DIFERENÇA ENTRE 8% E 20% - DESONERAÇÃO DA FOLHA
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7.115,64 |
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16/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.115,64 |
TOTAL |
7.115,64 |
7.115,64 |
7.115,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.