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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3857 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT. PORTARIA Nº 3689/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.32.99.04.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
89.00 ARROZ 5KG 28,99 2.580,11
89.00 LEITE EM PÓ 14,50 1.290,50
356.00 COTONETE 4,99 1.776,44
267.00 PAPEL HIGIÊNICO c/12 rolos folha dupla 14,99 4.002,33
178.00 SABÃO EM PÓ 1,6 KG 17,53 3.120,34
89.00 ESCOVA MULTIUSO Finalidade: ITENS PARA SEXTA BASICA ATINGIDOS PELA ENCHENTE: CONTRATO ADM Nº063/2024, PROCESSO 053/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº025/2024 4,99 444,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 ARROZ 5KG LEITE EM PÓ COTONETE PAPEL HIGIÊNICO c/12 rolos folha dupla SABÃO EM PÓ 1,6 KG ESCOVA MULTIUSO Finalidade: ITENS PARA SEXTA BASICA ATINGIDOS PELA ENCHENTE: CONTRATO ADM Nº063/2024, PROCESSO 053/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº025/2024 13.213,83
13/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/26420; 13.213,83
23/05/2024 EMPENHADO EM DUPLICIDADE -13.213,83
23/05/2024 EMPENHADO EM DUPLICIDADE -13.213,83
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.