Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3870 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SERVIÇO DE TORNO |
130,00 |
260,00 |
1.00 |
SERVIÇO DIAGNOSTICO SCANER |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: SERVIÇO DE CONSERTO CAMINHÃO ATEGO 2730 PLACA:IZC 1D95 |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2024 |
SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO DIAGNOSTICO SCANER MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: SERVIÇO DE CONSERTO CAMINHÃO ATEGO 2730 PLACA:IZC 1D95 |
590,00 |
|
|
23/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19846; |
|
590,00 |
|
21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3870/2024 - REF. MAIO/2024
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 |
|
|
561,68 |
21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3870/2024 |
|
|
28,32 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/05/2024 |
28,32 |
5051/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
28,32 |
|
|