Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3883 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOBINA PAPEL PARDO |
134,90 |
134,90 |
8.00 |
CESTO DE LIXO |
31,41 |
251,31 |
5.00 |
TESOURA DE TAMANHO MÉDIO
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
11,65 |
58,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2024 |
BOBINA PAPEL PARDO CESTO DE LIXO TESOURA DE TAMANHO MÉDIO
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
444,46 |
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15/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1880; |
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444,46 |
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20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3883/2024 - REF. MAIO/2024
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA - 1952 |
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439,13 |
20/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3883/2024 |
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5,33 |
TOTAL |
444,46 |
444,46 |
444,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/05/2024 |
5,33 |
4713/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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5,33 |
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