Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
39 |
Data de lançamento: |
04/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIQUIDO ARREFECEDOR - CAT. |
1.198,51 |
1.198,51 |
1.00 |
OLEO HIDRAULICO - CAT 10 W
Finalidade: materia trator cat e motoniveladora cat |
848,70 |
848,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2024 |
LIQUIDO ARREFECEDOR - CAT. OLEO HIDRAULICO - CAT 10 W
Finalidade: materia trator cat e motoniveladora cat |
2.047,21 |
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31/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 3/2080; |
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2.047,21 |
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20/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 3/02080; |
|
2.047,21 |
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20/02/2024 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR |
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-2.047,21 |
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21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 39/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
PARANA EQUIPAMENTOS SA - 2548 |
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2.042,30 |
21/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 39/2024 |
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4,91 |
TOTAL |
2.047,21 |
2.047,21 |
2.047,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/02/2024 |
4,91 |
1186/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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4,91 |
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