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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3922 Data de lançamento: 17/05/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CURETA DERMATOLOGICA AZUL UNIQMED 302,99 908,97
3.00 PUCH DERMATOLOGICO 3MM 235,49 706,47
3.00 PUCH DERMATOLOGICO 5MM 236,00 708,00
2.00 LAMINA BISTURI ACO CARBONO 41,90 83,80
2.00 FIO NYLON 52,59 105,18
1.00 FIO NYLON 52,49 52,49
1.00 FIO NYLON 5.0 30MM SHALON 75,32 75,32
2.00 LAMINA BISTURI ACO CARBONO N 11 39,45 78,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2024 CURETA DERMATOLOGICA AZUL UNIQMED PUCH DERMATOLOGICO 3MM PUCH DERMATOLOGICO 5MM LAMINA BISTURI ACO CARBONO FIO NYLON FIO NYLON FIO NYLON 5.0 30MM SHALON LAMINA BISTURI ACO CARBONO N 11 2.719,13
04/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/10694; 2.719,13
TOTAL 2.719,13 2.719,13 0,00
SALDO A PAGAR 2.719,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.