Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3935 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
APARELHO CELULAR
Finalidade: APARELHO CELULAR PARA UBS |
799,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2024 |
APARELHO CELULAR
Finalidade: APARELHO CELULAR PARA UBS |
799,00 |
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17/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 3/106933; |
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799,00 |
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17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2024
MAGAZINE LUIZA S/A - 6432 |
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799,00 |
TOTAL |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/05/2024 |
9,59 |
4853/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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9,59 |
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