Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3959 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
JUNTA ESFERICA - CASE |
245,00 |
490,00 |
10.00 |
PARAFUSO ESTEIRA D-51EX |
9,70 |
97,00 |
10.00 |
PORCA ESTEIRA D-5EX
Finalidade: JUNTA ESFERICA - CASE, PARAFUSO P/ ESTEIRA E PORCA P/ ESTEIRA |
5,20 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2024 |
JUNTA ESFERICA - CASE PARAFUSO ESTEIRA D-51EX PORCA ESTEIRA D-5EX
Finalidade: JUNTA ESFERICA - CASE, PARAFUSO P/ ESTEIRA E PORCA P/ ESTEIRA |
639,00 |
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21/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/34000; |
|
639,00 |
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18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2024 - REF. MAIO/2024
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 2843 |
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631,34 |
18/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3959/2024 |
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7,66 |
TOTAL |
639,00 |
639,00 |
639,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/05/2024 |
7,66 |
4898/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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7,66 |
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