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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3973 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 material para ubs - Almotolia plastica, lidocaina, nebulizador, mascara, tubo de lilicone, bandagem, lanterna, papel grau e saco de lixo hospitalar. Finalidade: material para ubs - Almotolia plastica, lidocaina, nebulizador, mascara, tubo de lilicone, bandagem, lanterna, papel grau e saco de lixo hospitalar. 1.346,01 1.346,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 material para ubs - Almotolia plastica, lidocaina, nebulizador, mascara, tubo de lilicone, bandagem, lanterna, papel grau e saco de lixo hospitalar. Finalidade: material para ubs - Almotolia plastica, lidocaina, nebulizador, mascara, tubo de lilicone, bandagem, lanterna, papel grau e saco de lixo hospitalar. 1.346,01
TOTAL 1.346,01 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.346,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.