Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SPONCHIADO INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3982 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CALCULADORA |
499,00 |
499,00 |
1.00 |
CABO HDMI
Finalidade: Materiais diversos |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2024 |
CALCULADORA CABO HDMI
Finalidade: Materiais diversos |
524,00 |
|
|
22/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/19874; |
|
524,00 |
|
11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2024
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA - 1804 |
|
|
524,00 |
TOTAL |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.