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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3985 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TERMIINAL ALTA PRESSÃO 3/8 16,00 64,00
4.00 TERMIINAL ALTA PRESSÃO 90 3/8 18,00 72,00
8.00 CAPA 3/8 Finalidade: Material para manutenção de maquinas e equipamentos 30,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 TERMIINAL ALTA PRESSÃO 3/8 TERMIINAL ALTA PRESSÃO 90 3/8 CAPA 3/8 Finalidade: Material para manutenção de maquinas e equipamentos 376,00
23/05/2024 Conforme DANFE Nº 0/8407; 376,00
10/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3985/2024 PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 376,00
TOTAL 376,00 376,00 376,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.