Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3987 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.00 |
material para rede de agua - Bucha de redução
Finalidade: material para rede de agua - Bucha de redução |
1,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2024 |
material para rede de agua - Bucha de redução
Finalidade: material para rede de agua - Bucha de redução |
70,00 |
|
|
22/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/256242; |
|
70,00 |
|
22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3987/2024
F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7142 |
|
|
70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/05/2024 |
0,84 |
4938/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
|
0,84 |
|
|