Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3991 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Instalacao de Internet Fibra |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Instalacao de Internet Fibra
Finalidade: Instalacao de Internet Fibra |
660,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Instalacao de Internet Fibra PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Instalacao de Internet Fibra
Finalidade: Instalacao de Internet Fibra |
760,00 |
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22/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202416176; E/202416172; |
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760,00 |
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14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2024
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 6349 |
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760,00 |
TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.