Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MONTAL COM. DE DIVISÓRIAS LTDA - DIVISUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
402 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DIVISÓRIAS COM VIDROS
Finalidade: DIVISÓRAS DIVILUX COM VIDROS E DUAS PORTAS COMPLETAS PARA REFORMA DA SECRETARIA DE CIDADANIA ECRAS. |
11.350,00 |
11.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2024 |
DIVISÓRIAS COM VIDROS
Finalidade: DIVISÓRAS DIVILUX COM VIDROS E DUAS PORTAS COMPLETAS PARA REFORMA DA SECRETARIA DE CIDADANIA ECRAS. |
11.350,00 |
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22/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/668; |
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11.350,00 |
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23/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 402/2024
MONTAL COM. DE DIVISÓRIAS LTDA - DIVISUL - 2147 |
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11.350,00 |
TOTAL |
11.350,00 |
11.350,00 |
11.350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.