Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4121 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPOR DE SERVIÇO AUXILIO DOENÇA FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2024 |
0,00 |
659,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
ADICIONAL TEMPOR DE SERVIÇO AUXILIO DOENÇA FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2024 |
659,97 |
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23/05/2024 |
FOLHA PGTO MAIO 2024 |
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659,97 |
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31/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4121/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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659,97 |
TOTAL |
659,97 |
659,97 |
659,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.