Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4240 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2024 |
0,00 |
375,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2024 |
375,43 |
|
|
23/05/2024 |
FOLHA PGTO MAIO 2024 |
|
375,43 |
|
31/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4240/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
375,43 |
TOTAL |
375,43 |
375,43 |
375,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.