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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4249 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: VALE ALIMENTAÇÃO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade: SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2024 0,00 418,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2024 418,50
23/05/2024 FOLHA PGTO MAIO 2024 418,50
31/05/2024 Pagamento de Empenho 4249/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 418,50
TOTAL 418,50 418,50 418,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.