Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAMILE CARLA PRIOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4255 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALMOÇO: CURSO NOTA FISCAL GAÚCHA EM SÃO VALENTIN/RS |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
ALMOÇO: CURSO NOTA FISCAL GAÚCHA EM SÃO VALENTIN/RS |
40,00 |
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23/05/2024 |
ALMOÇO: CURSO NOTA FISCAL GAÚCHA EM SÃO VALENTIN/RS
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40,00 |
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10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4255/2024
CAMILE CARLA PRIOR - 5598 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.