Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MANTOMAC- COM. DE PEçAS E SERVIçOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4281 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PROTEÇÃO |
51,22 |
51,22 |
1.00 |
INTERRUPTOR
Finalidade: Peças para conserto do rolo Dynapac |
935,14 |
935,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
PROTEÇÃO INTERRUPTOR
Finalidade: Peças para conserto do rolo Dynapac |
986,36 |
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29/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/76359; |
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986,36 |
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24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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974,53 |
24/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4281/2024 |
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11,83 |
TOTAL |
986,36 |
986,36 |
986,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2024 |
11,84 |
5130/2024 |
A Lançar |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/06/2024 |
11,83 |
5326/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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23,67 |
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