Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SPONCHIADO INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4283 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
APARELHO CELULAR Samsung Galaxy A05 128Gb
Finalidade: APARELHO CELULAR Samsung Galaxy A05 128Gb |
1.020,00 |
1.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
APARELHO CELULAR Samsung Galaxy A05 128Gb
Finalidade: APARELHO CELULAR Samsung Galaxy A05 128Gb |
1.020,00 |
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23/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/19877; |
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1.020,00 |
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18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4283/2024
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA - 1804 |
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1.020,00 |
TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.