Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANDRES AUGUSTINHO AURELIO MEI CPF 01899593047 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4329 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRA NO PARQUE DE EVENTOS |
4.650,00 |
4.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRA NO PARQUE DE EVENTOS |
4.650,00 |
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31/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3; |
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4.650,00 |
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07/06/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 102
PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2024
ANDRES AUGUSTINHO AURELIO MEI CPF 01899593047 - 5386 |
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4.650,00 |
TOTAL |
4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.