Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4336 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 27 A 29/05/2024. POSSE PRESIDÊNCIA DA FAMURS. |
914,10 |
914,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 27 A 29/05/2024. POSSE PRESIDÊNCIA DA FAMURS. |
914,10 |
|
|
27/05/2024 |
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 27 A 29/05/2024. POSSE PRESIDÊNCIA DA FAMURS.
|
|
914,10 |
|
17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2024
Marcelo Arruda - 203 |
|
|
914,10 |
TOTAL |
914,10 |
914,10 |
914,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.