Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4338 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÁXI NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 27 A 29/05/2024. POSSE PRESIDÊNCIA DA FAMURS. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÁXI NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 27 A 29/05/2024. POSSE PRESIDÊNCIA DA FAMURS. |
150,00 |
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27/05/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÁXI NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 27 A 29/05/2024. POSSE PRESIDÊNCIA DA FAMURS.
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150,00 |
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12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4338/2024
Marcelo Arruda - 203 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.