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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4379 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SETOR DIREÇÃO 1.882,00 1.882,00
1.00 TERMINAL DE DIREÇÃO 115,00 115,00
1.00 OLEO HIDRAULICO - 10 W Finalidade: Peças para conserto SPACE FOX IUX 5096 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 SETOR DIREÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO OLEO HIDRAULICO - 10 W Finalidade: Peças para conserto SPACE FOX IUX 5096 2.032,00
28/05/2024 Conforme DANFE Nº 890/55004852; 2.032,00
19/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4379/2024 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 2.032,00
TOTAL 2.032,00 2.032,00 2.032,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.