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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4393 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - ENSAIO, CALIBRAÇÃO, SELAGEM DE CRONOTACOGRAFOS Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - ENSAIO, CALIBRAÇÃO, SELAGEM DE CRONOTACOGRAFOS 510,00 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - ENSAIO, CALIBRAÇÃO, SELAGEM DE CRONOTACOGRAFOS Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - ENSAIO, CALIBRAÇÃO, SELAGEM DE CRONOTACOGRAFOS 510,00
11/06/2024 Conforme DANFE Nº E/1174; 510,00
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4393/2024 DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 6777 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.