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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4427 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA EM EVENTUAIS DESPESAS EM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR OS SECRETARIOS E OS VEREADORES PARA POSSE DO PREFEITO MARCELO NA FAMURS. CARRO SPRINTER JCQ4F96 321,04 321,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA EM EVENTUAIS DESPESAS EM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR OS SECRETARIOS E OS VEREADORES PARA POSSE DO PREFEITO MARCELO NA FAMURS. CARRO SPRINTER JCQ4F96 321,04
29/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 15/1230733; 321,04
11/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4427/2024 Jacir de Re - 1179 321,04
TOTAL 321,04 321,04 321,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.