Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
Número do empenho: | 4433 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA- panos, cesto lixo, papel higienico, alcool, limpador multi uso, sapolio, alvejamte, escova tankk | 694,39 | 694,39 |
1.00 | materias diversos- erva mate, cafe, açucar, anis, camomila, cha, canela e cravo. Finalidade: Material de higiene, limpeza e copa e cozinha. | 596,07 | 596,07 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/05/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA- panos, cesto lixo, papel higienico, alcool, limpador multi uso, sapolio, alvejamte, escova tankk materias diversos- erva mate, cafe, açucar, anis, camomila, cha, canela e cravo. Finalidade: Material de higiene, limpeza e copa e cozinha. | 1.290,46 | ||
29/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/26953; 1/26952; | 1.290,46 | ||
17/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4433/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 1.290,46 | ||
TOTAL | 1.290,46 | 1.290,46 | 1.290,46 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |