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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4433 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA- panos, cesto lixo, papel higienico, alcool, limpador multi uso, sapolio, alvejamte, escova tankk 694,39 694,39
1.00 materias diversos- erva mate, cafe, açucar, anis, camomila, cha, canela e cravo. Finalidade: Material de higiene, limpeza e copa e cozinha. 596,07 596,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 MATERIAL DE LIMPEZA- panos, cesto lixo, papel higienico, alcool, limpador multi uso, sapolio, alvejamte, escova tankk materias diversos- erva mate, cafe, açucar, anis, camomila, cha, canela e cravo. Finalidade: Material de higiene, limpeza e copa e cozinha. 1.290,46
29/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/26953; 1/26952; 1.290,46
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4433/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 1.290,46
TOTAL 1.290,46 1.290,46 1.290,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.