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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4545 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BARRA DE FERRO 10MM 59,00 590,00
12.00 MALHA DE FERRO 5MM 10X10 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE TRAVESIA NO RIO PALOMA PROXIMO A COMUNIDADE DO JUBARE EM MODALIDADE DE PASSAGEM MOLHADA, POR MOTIVO DE A PONTE DA COMUNIDADE TER SIDO DESTRUIDA PELA CHUVA DO DIA 02/05/24 OCASIONANDO TRANSTORNO A POPULAÇÃO E INTEROMPENDO O TRANSPORTE ESCOLAR. Finalidade: MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE TRAVESIA NO RIO PALOMA PROXIMO A COMUNIDADE DO JUBARE EM MODALIDADE DE PASSAGEM MOLHADA, POR MOTIVO DE A PONTE DA COMUNIDADE TER SIDO DESTRUIDA PELA CHUVA DO D 490,00 5.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 BARRA DE FERRO 10MM MALHA DE FERRO 5MM 10X10 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE TRAVESIA NO RIO PALOMA PROXIMO A COMUNIDADE DO JUBARE EM MODALIDADE DE PASSAGEM MOLHADA, POR MOTIVO DE A PONTE DA COMUNIDADE TER SIDO DESTRUIDA PELA CHUVA DO DIA 02/05/24 OCASIONANDO TRANSTORNO A POPULAÇÃO E INTEROMPENDO O TRANSPORTE ESCOLAR. Finalidade: MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE TRAVESIA NO RIO PALOMA PROXIMO A COMUNIDADE DO JUBARE EM MODALIDADE DE PASSAGEM MOLHADA, POR MOTIVO DE A PONTE DA COMUNIDADE TER SIDO DESTRUIDA PELA CHUVA DO DIA 02/05/24 6.470,00
TOTAL 6.470,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.470,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.