Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4593 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
NOTEBOOK |
4.580,00 |
4.580,00 |
1.00 |
NOTEBOOK |
5.350,00 |
5.350,00 |
2.00 |
MALETA NOTEBOOK
Finalidade: NOTEBOOK SERÃO UTILIZADOS PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO. |
135,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2024 |
NOTEBOOK NOTEBOOK MALETA NOTEBOOK
Finalidade: NOTEBOOK SERÃO UTILIZADOS PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO. |
10.200,00 |
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07/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55209500; |
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10.200,00 |
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09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4593/2024
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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10.200,00 |
TOTAL |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.