Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4599 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BATERIA 100 AH CARREGADEIRA POWER ZZ - BATERIA 100 AH |
780,00 |
1.560,00 |
1.00 |
CORREIA |
23,00 |
23,00 |
1.00 |
JOGO DE PALHETAS
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2024 |
BATERIA 100 AH CARREGADEIRA POWER ZZ - BATERIA 100 AH CORREIA JOGO DE PALHETAS
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS |
1.743,00 |
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10/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55127954; 890/55128448; 890/55128340; |
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1.743,00 |
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14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4599/2024
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 |
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1.743,00 |
TOTAL |
1.743,00 |
1.743,00 |
1.743,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.