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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4599 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BATERIA 100 AH CARREGADEIRA POWER ZZ - BATERIA 100 AH 780,00 1.560,00
1.00 CORREIA 23,00 23,00
1.00 JOGO DE PALHETAS Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 BATERIA 100 AH CARREGADEIRA POWER ZZ - BATERIA 100 AH CORREIA JOGO DE PALHETAS Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS 1.743,00
10/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55127954; 890/55128448; 890/55128340; 1.743,00
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4599/2024 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 1.743,00
TOTAL 1.743,00 1.743,00 1.743,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.