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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4606 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS Finalidade: COMPRA DE MEDICAENTOS NAO DISPONIVEIS N AFARMACIA DA UBS PARA PACIENTES CARENTES 506,88 506,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS Finalidade: COMPRA DE MEDICAENTOS NAO DISPONIVEIS N AFARMACIA DA UBS PARA PACIENTES CARENTES 506,88
10/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 01/15089; 001/15011; 001/14945; 506,88
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4606/2024 Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul - 423 506,88
TOTAL 506,88 506,88 506,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.