Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4606 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS
Finalidade: COMPRA DE MEDICAENTOS NAO DISPONIVEIS N AFARMACIA DA UBS PARA PACIENTES CARENTES |
506,88 |
506,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2024 |
MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS
Finalidade: COMPRA DE MEDICAENTOS NAO DISPONIVEIS N AFARMACIA DA UBS PARA PACIENTES CARENTES |
506,88 |
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10/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/15089; 001/15011; 001/14945; |
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506,88 |
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17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4606/2024
Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul - 423 |
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506,88 |
TOTAL |
506,88 |
506,88 |
506,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.