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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4623 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 materias diversos, raticida, k-othrine,bota calfor, capa de chuva, luva, canivete, pregos. Finalidade: materias diversos, raticida, k-othrine,bota calfor, capa de chuva, luva, canivete, pregos. 1.003,00 1.003,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 materias diversos, raticida, k-othrine,bota calfor, capa de chuva, luva, canivete, pregos. Finalidade: materias diversos, raticida, k-othrine,bota calfor, capa de chuva, luva, canivete, pregos. 1.003,00
10/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/774237; 1.003,00
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2024 3A Agropecuaria e Negocios Rurais EIRELI - 3800 1.003,00
TOTAL 1.003,00 1.003,00 1.003,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.