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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ZAMADEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4641 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO: DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA POSSE DO PREFEITO NA PRESIDÊNCIA DA FAMURS 113,00 113,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 RESSARCIMENTO: DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA POSSE DO PREFEITO NA PRESIDÊNCIA DA FAMURS 113,00
11/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/3322; 2/170021; 1/123142; 113,00
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2024 Carlos Moacir Zamadei - 574 113,00
TOTAL 113,00 113,00 113,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.